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365体育在线导航2016年度部门决算基本情况
发布人:网站管理员  来源:   时间:2017-09-25 17:01:41 

365体育在线导航2016年度部门决算基本情况


目 录

 第一部分  365体育在线导航概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  365体育在线导航2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  365体育在线导航 2016 年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  365体育在线导航概况

一、365体育在线导航主要职责

按照市政府办公室《关于印发365体育在线导航主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(汴政办〔2015148号)的规定,市审计局的主要职责是:

1.主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。

2.参与起草审计、财经方面的规范性文件,制定审计规章制度并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3.向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(区)政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)市级预算执行情况和其他财政收支,市直各单位(含所属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2)县(区)政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金。

3)使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4)市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5)市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6)市政府部门、县(区)政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8)法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

5.按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督依法属于审计监督对象的单位内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与县(区)政府共同领导县(区)审计机关。依法领导和监督县()审计机关的业务,组织县(区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县(区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(区)审计机关负责人。

10.组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11.指导和推广信息技术在全市审计领域的应用,参与建设国家、省审计信息系统。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、365体育在线导航决算单位构成

365体育在线导航部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

2.局机关服务中心

3.开封市审计科研所

  

第二部分  365体育在线导航2016 年度部门决算表(见附件1-8

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  365体育在线导航2016年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

365体育在线导航2016年收入总计1513万元,支出总计1492万元,与2015年相比,支出增加0.73%。主要原因:发放了目标考核奖、预增发等。

二、收入决算情况说明

365体育在线导航2016年收入合计1513万元,其中:财政拨款收入1513万元,占100%;事业收入54万元,占3%

三、支出决算情况说明

365体育在线导航2016年支出合计1492万元,其中:基本支出812万元,占54%;项目支出680万元,占45%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

365体育在线导航2016年财政拨款收入总决算1513万元,支出总决算为1492万元。与2015年相比,财政拨款收入增加0.62%,支出增加0.73%。主要原因:发放了目标考核奖、预增发等,2016年项目审计较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

365体育在线导航2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1147万元,支出决算为1492万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1215万元,占81.43%;医疗卫生和计划生育支出38万元,占2.55%;住房保障(类)支出29万元,占1.94%;行政事业离退休支出209万元,占14%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365体育在线导航2016年一般公共预算财政拨款基本支出812万元,其中:人员经费支出790万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

365体育在线导航2016年“三公”经费财政拨款支出预算为61万元,支出决算为26万元,完成预算的42%,主要原因:接待费下降。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21万元,下降44%,主要原因:接待费、公车运行维护下降,没有出国任务。具体支出情况如下:公车运行与维护21万元,因公出国(境)费0万元,接待费5万元。

(一)因公出国(境)费

支出决算为0万元。

决算数小于年初预算数的主要原因:部分因公出国任务取消。

(二)公务用车购置及运行费

支出决算为21万元,完成预算的60%,其中:公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费21万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

预算为35万元,决算支出21万元。

决算数小于2015年。

(三)公务接待费

支出决算为5万元,完成预算的25%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待26批次、200人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:接待费用减少。

决算数比2015年减少2万元,下降28%,主要原因:接待费减少。

八、有关情况说明

(一)机关运行经费支出情况

365体育在线导航2016年机关运行经费支出22万元,比2015年下降15%,主要原因:审计项目减少。

(二)政府采购支出情况

365体育在线导航2016年政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231,365体育在线导航共有一般公务用车3辆。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)审计事务(款):是指365体育在线导航用于保障机构正常运行、开展审计业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障审计局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指审计局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的支出。

九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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